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Tu cliente te pide un formulario: ¿W-9 o W-8BEN?

Elegir mal no es un detalle: el formulario equivocado puede activar retenciones del 24–30% sobre tus cobros, o declarar algo que no sos. Tres preguntas y te decimos cuál corresponde a tu caso.

¿Qué formulario te corresponde?

Orientación general para los casos más comunes. Casos con tratados, ECI o estructuras mixtas: consulta profesional.

Pregunta 1 de 3

¿Sos ciudadano de EE.UU. o residente fiscal de EE.UU.?

Pregunta 2 de 3

¿El formulario es para vos como persona, o para una entidad?

Pregunta 3 de 3

¿Qué tipo de entidad es?

TU RESULTADO

Form W-9

El formulario de las "US persons"

Sos (o tu entidad es) una "US person" para el IRS: ciudadanos, residentes fiscales, corporaciones y partnerships de EE.UU. El W-9 certifica tu TIN (SSN o EIN) para que quien te paga reporte correctamente — normalmente sin retención.

Una C-Corp de EE.UU. usa W-9 aunque su dueño sea extranjero: la entidad es "US person"; el dueño no. Son análisis separados.
TU RESULTADO

Form W-8BEN

Persona extranjera (no residente de EE.UU.)

Certifica ante quien te paga que sos extranjero. Sirve para evitar la retención de respaldo del 24% y, si tu país tiene tratado fiscal con EE.UU., para pedir tasas reducidas sobre dividendos e intereses.

Vence: es válido el año de la firma + 3 años calendario. Si cambia tu situación (te mudás a EE.UU., por ejemplo), hay que actualizarlo antes.
TU RESULTADO

Form W-8BEN (del dueño) — no W-9

El error más común de las LLC de no residentes

Tu LLC single-member es "disregarded" para el IRS: fiscalmente sos vos. Aunque la LLC sea americana y tenga EIN, el formulario lo firma el dueño: W-8BEN con tus datos de persona extranjera (la LLC puede mencionarse en la línea de "disregarded entity").

Firmar un W-9 "porque la LLC es de EE.UU." es declararte US person sin serlo: reportes incorrectos a tu nombre y problemas para demostrar lo contrario después. Si un cliente insiste con el W-9, ese es el momento de una consulta.
TU RESULTADO

Form W-8BEN-E

Entidades extranjeras

La versión para empresas: certifica que la entidad es extranjera, su clasificación (corporación, partnership, etc.) y si reclama beneficios de tratado. Es más largo que el W-8BEN individual — 30 partes, aunque la mayoría solo completa 3 o 4.

Qué partes completar depende de la clasificación de tu entidad y del capítulo 4 (FATCA). Acá el "lo lleno como pueda" sale caro: vale la pena hacerlo con alguien que lo haga seguido.
TU RESULTADO

Primero: definir tu situación

Residencia fiscal dudosa o clasificación desconocida

El formulario correcto depende de algo previo: tu residencia fiscal (test de presencia sustancial, visa, green card) o la clasificación de tu entidad ante el IRS. Firmar el que no corresponde genera reportes incorrectos que después cuesta revertir.

La tabla que aclara todo

Los tres formularios lado a lado. Guardá esta página: la vas a volver a necesitar.

W-9W-8BENW-8BEN-E
Quién lo firma"US persons": ciudadanos, residentes fiscales, corporaciones y partnerships de EE.UU.Personas físicas extranjeras (no residentes)Entidades extranjeras (empresas de tu país)
Qué certificaTu TIN (SSN/EIN) como US personQue sos extranjero; permite reclamar tratadoQue la entidad es extranjera + su clasificación
Retención típicaSin retención (salvo backup withholding 24% si hay problemas con el TIN)30% sobre ingresos pasivos US (dividendos, regalías) o menos con tratadoIgual que W-8BEN, según tratado y clasificación
VencimientoNo vence (se renueva si cambian datos)Año de firma + 3 años calendarioAño de firma + 3 años calendario
LLC US single-member de dueño extranjeroCaso especial: la LLC es "disregarded" → firma el dueño con W-8BEN (persona) — no W-9, aunque la LLC sea americana
Error comúnFirmarlo "porque mi LLC es de EE.UU." siendo no residenteDejarlo vencer y comerse la retención del 30%/24%Completar mal la clasificación FATCA

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Aviso importante: Esta herramienta cubre los casos más comunes de forma orientativa y educativa. La elección del formulario depende de tu residencia fiscal, la clasificación de tu entidad, los tratados aplicables y si tenés ingresos efectivamente conectados (ECI) — casos que requieren análisis individual. No constituye asesoramiento fiscal ni legal y no crea relación profesional-cliente. Sumalis es parte del ecosistema Onell.us / Emprendenus.

¿Y después de calcular?

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